菏泽投资集团召开内部审计工作会议
访问次数:3399次 发布时间:2024-02-21
2月21日,菏泽投资集团召开内部审计工作会议。集团公司党委副书记、总经理祝传随,财务总监、审计与风险委员会主任王志合出席,党委委员、副总经理、总审计师张战胜主持会议,财务管理部、审计考核部全体,有关企业分管财务的领导及财务部负责人参加会议。
会议首先由审计考核部部长孔令娟同志宣读2023年度内部审计及混改企业专项审计通知。党委委员、副总经理、总审计师张战胜同志安排有关事项。财务总监、审计与风险委员会主任王志合同志针对本次内审工作提出指导意见,以本次审计促进自身业务的提升。注重现场查看、实地访谈,拓展审计方法,做好本次审计工作。
祝传随强调,一是提高审计质量,以报表为线索查找不足。二是被审计单位要客观对待,提高站位,积极配合本次审计工作。三是内审人员要严格履行内审程序,向公司党委和董事会提交满意的答卷。